公司12月份有笔收入,在没有开具增值税专票的情况下确认的了收入,并在12月增值税纳税申报时已交纳了增值税,但发票在1月月初时才开出,当时的会计分录时是:借:预收账款 ¥15748.85 贷:主营业务收入 ¥13460.56 货:应该税金 增值税-销项¥2288.29那么1月份开具发票后,会计分录如何做呢,增值税纳税申报表如何填报呢
云淡风轻
于2017-02-08 11:18 发布 830次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
您好!不是的。利润表的主营业务收入已经是不含税了。直接填就可以了。
2016-10-12 09:59:30
你好,填写在当月的收入栏次,比如未达起征点或免税销售额,或第一行
2017-01-05 10:09:21
你好,建议你咨询你税务局还能改不,都这么多年了
2018-12-06 14:52:02
你好 按交的增值税价税分离来确认收入
2018-12-06 14:57:41
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