9月入的固定资产,10月车被撞了保险公司拉回去走了报废,我在10月当月报税时做了进项税额转出,但是发票还在老板手里未退回,这个正常应该怎么操作是正确的呢
Lily
于2021-11-25 09:46 发布 599次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-11-25 09:46
你好; 让老板把发票给你。 你做固定资产清理处理 。
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同学,你好
如果之前的分录做错,建议是红冲之前的分录,再按照正确的分录重新做
2024-10-16 12:45:34
您好,对的,进项不可以抵扣计入成本
2019-01-16 08:55:50
同学:您好。留二行分录就可以了。做重复了。
留抵退税的分录:如进项税已结转至未交增值税,则:借:银行存款 贷:应交税金-未交增值税。
如进项税未结转至未交增值税,则:借:银行存款 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出
2022-05-06 10:33:14
您好,不需要转出的,你处置要缴纳增值税
2023-05-28 16:19:00
你好 是的, 管理不善导致的,是要进项税额转出
2020-02-06 20:31:17
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