送心意

潘潘老师

职称管理会计师 财税师

2021-11-27 19:32

你好,借应付职工薪酬6800
贷:其他应收账款-个人社保938
                      公积金320
应交税费应交个人所得税  20
银行存款5502
个税下个月支付
社保和公积金当月公司已代付

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你好,借应付职工薪酬6800 贷:其他应收账款-个人社保938 公积金320 应交税费应交个人所得税 20 银行存款5502 个税下个月支付 社保和公积金当月公司已代付
2021-11-27 19:32:47
你计提的工资金额和发放的金额不一样啊
2022-01-11 11:15:17
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-04-27 12:59:58
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-04-12 16:05:19
参考图片的做法进行账务处理就可以。
2018-11-01 10:00:29
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