老师 请问借款转为奖金,这种是必须按照工资申 问
奖金就需要申报个税,发票冲就不需要申报个税 答
老师公司里买了一张沙发,用在会议室的,这个进项能 问
你好,可以的,你可以做办公费抵扣。 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
您好,不付款也没有发票,不入账嘛,财务入账是跟钱有关的,这个资产在我们备查簿里登记 答
公司收到专精特新奖励,并开出发票,这笔业务如何处 问
你好,这个借银行存款贷营业外收入 答
现在我们武汉家具国补,我作为厂家,没有进项票,可很 问
你好,可以注册公司,所得税征收方式按照收入核定,这个需要和税务局协商,或者注册个体户也行。 答
1、5月银行付款:借库存商品-暂估。 贷银行存款6月收到发票:借库存商品-面膜。 贷:库存商品-暂估2、5月收到发票借:库存商品-面膜。 贷:应付账款6月付款借:应付账款。 贷现金对吗?
答: 是否取得增值税专用发票还是取得增值税普通发票,如果取得普票,上述凭证处理正确,如果有税,请在验票时加入应交税费——应交增值税(进项税额)科目
借:库存商品 3000 贷 银行存款 2000 应付账款1000 那么应付账款和库存商品怎么抵消
答: 你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,入库一批商品,货款已付,那我做借库存商品,贷银行存款,还是借库存商品,贷应付账款,借应付贷银行呢
答: <p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借库存商品,贷银行存款</span></p>
我们是超市,入库是借库存商品贷应付账款,付账是借应付账款贷银行存款,售出是借银行存款贷主营业务收入,怎么体现我商品出库啊
借:应付账款贷:银行存款暂估库存商品借:库存商品贷:应付账款-暂估收到发票借:库存商品(红字)贷:应收账款(红字)借:主营业务成本贷:库存商品老师麻烦问一下这个会计分录对不对
公司刚建账套,期初数如下:银行存款58284.74,应收账款10753,库存商品57611.53,合计借方126649.27,试算不平衡,应该怎么处理?
公司刚建账套,期初数如下:银行存款58284.74,应收账款10753,库存商品57611.53,合计借方126649.27,试算不平衡,应该怎么处理?