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陈小喵
于2021-11-30 08:20 发布 1459次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-11-30 08:21
你好,根据你的描述,是现在转为固定资产。
陈小喵 追问
那等发票来了的时候咋办?分录是什么
邹老师 解答
2021-11-30 08:22
你好,把之前暂估入账的分录红冲,然后根据发票做相应的分录红冲借:应付账款—暂估,贷:在建工程借:在建工程,贷:固定资产根据发票借:在建工程,贷:银行存款等科目借:固定资产,贷:在建工程
2021-11-30 08:29
老师,还在嘛
2021-11-30 08:30
(是针对这个回复有什么疑问吗)
2021-11-30 08:32
所以在发票未到时候是暂估转固嘛?发票到了根据发票金额调整是吗
2021-11-30 08:35
你好,是的,是这样的
2021-11-30 08:37
那实际工作中,可以等着发票来了再转固嘛?完成了也拖着点不转固呢
这样的财务风险有多大啊,老师
你好,应当先暂估计入固定资产核算才是的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2021-11-30 08:21
邹老师 解答
2021-11-30 08:22
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邹老师 解答
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邹老师 解答
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2021-11-30 08:37
陈小喵 追问
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邹老师 解答
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