送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-11-30 08:21

你好,根据你的描述,是现在转为固定资产。

陈小喵 追问

2021-11-30 08:21

那等发票来了的时候咋办?分录是什么

邹老师 解答

2021-11-30 08:22

你好,把之前暂估入账的分录红冲,然后根据发票做相应的分录
红冲
借:应付账款—暂估,贷:在建工程
借:在建工程,贷:固定资产
根据发票
借:在建工程,贷:银行存款等科目
借:固定资产,贷:在建工程

陈小喵 追问

2021-11-30 08:29

老师,还在嘛

邹老师 解答

2021-11-30 08:30

(是针对这个回复有什么疑问吗)

陈小喵 追问

2021-11-30 08:32

所以在发票未到时候是暂估转固嘛?发票到了根据发票金额调整是吗

邹老师 解答

2021-11-30 08:35

你好,是的,是这样的

陈小喵 追问

2021-11-30 08:37

那实际工作中,可以等着发票来了再转固嘛?完成了也拖着点不转固呢

陈小喵 追问

2021-11-30 08:37

这样的财务风险有多大啊,老师

邹老师 解答

2021-11-30 08:37

你好,应当先暂估计入固定资产核算才是的 

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相关问题讨论
你好,根据你的描述,是现在转为固定资产。
2021-11-30 08:21:02
达到预定可以使用状态就可以转了,这个根据白条先做进去,后续取得发票没有差额直接贴后面,有差额就按发票来,冲掉之前
2020-02-15 18:59:07
你好,应该先入在建工程,等固定资产来了再转入固定资产
2020-01-11 10:21:28
你好,可以先计入在建工程,发票开齐全了转为固定资产核算
2018-01-08 13:50:42
你好,这个金额太小在建工程-周转材料-低值易耗品,
2020-01-07 16:12:02
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