企业小规模转一般纳税人了,现在发生了 在小规模期间的退货,3%的红票已经开具,如果之前小规模时候没有交税,现在申报增值税报表是不是不用体现这红票?如果之前缴纳了3%的增值税,现在是录入到简易计税,走退税吗?
hdsjz
于2021-11-30 13:37 发布 953次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-11-30 14:06
你好 ;你要开红字发票出去的; 已经开票了 缴纳了税费 ;现在退货会红冲发票的。 这样会导致你多缴纳的税费退税的。 需要的
相关问题讨论

申报表不一样。一般纳税人表格更多
2015-10-26 13:42:48

转为一般纳税人 ,一般纳税人增值税是按月份申报的
2018-10-25 09:08:55

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49

你好,按一般纳税人的申报表填写收入,销项税额,进项税额,然后计算应纳税额申报就是了
2018-06-08 17:26:46

参考《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(国家税务总局公告2018年第18号)第四条规定,转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。
2019-07-05 13:00:41
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hdsjz 追问
2021-11-30 14:23
meizi老师 解答
2021-11-30 14:24