送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-02 11:09

借应付职工薪酬、社保7000、
其他应收款、个人负担的社保3000,贷银行存款。

哭泣的时光 追问

2021-12-02 15:40

老师,帮看一下下面是否正确:
计提:
借:管理费用-社保(公司部分)7000
     贷:应付职工薪酬-社保(公司部分)7000
支付:借:应付职工薪酬-社保(公司部分)7000
                其他应收款                                 3000
          贷:银行存款        10000

郭老师 解答

2021-12-02 15:44

是的是的,是这么做的。

哭泣的时光 追问

2021-12-02 15:50

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2021-12-02 15:52

不要客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,也就是你们单位承担是吗?借营业外支出,贷其他应付款。
2021-11-25 15:45:33
你好 补提的上年度的社保 借:以前年度损益调整等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保
2021-05-24 11:38:47
你好!这种建议你跟对方说,给他做工资表,申报工资,但是不实际发给他。 按正常员工来做账务处理。
2020-04-24 16:12:41
您好,一般情况下,借:应付职工薪酬-社保等科目,贷:现金或者银行存款。
2019-07-03 00:10:09
您好,单位注册成功以后,就可以到社保中心开户,需要带您公司的营业执照,开户许可证,法人身份证,经办人身份证,公章等相关资料
2019-06-15 09:16:09
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