送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-02 16:13

你好,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数借应收账款贷主营业务收入应交税费你是一般纳税人的吗?

郭老师 解答

2021-12-02 16:13

未开具发票一栏,填写负数开具的发票一栏,填写正数

eegm58 追问

2021-12-02 16:48

老师,我的意思是,申报未开票收入多,因后期付款时,少付了,按实际转账金额开的票。这样就造成申报收入和开票收入不一致,这个账务要怎么处理?

郭老师 解答

2021-12-02 16:52

红尘无票收入的时候,你按照之前无票收入的来做就可以了,然后再做发票,你开了多少做多少。

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相关问题讨论
同一个单位的名称可以的
2024-08-12 10:40:20
做内账可以按收付实现制,外账不可以。 未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票
2024-04-10 10:30:48
汇算清缴前回来发票就可以税前扣除。
2023-04-07 16:44:12
你好,红冲之前暂估的,然后做发票的就可以。
2021-09-27 15:06:16
您好,是的,您的分录没有问题
2021-06-18 18:04:45
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