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饼干飞呀
于2021-12-03 11:07 发布 646次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-12-03 11:09
你好; 先做无票收入报税 ; 次月开票是 先红冲无票收入分录 在按实际在开票做账分录
饼干飞呀 追问
2021-12-03 11:13
账务处理是 借:应收账款——营业收入1000 贷:主营业务收入。接下来具体的账务处理麻烦老师发我
meizi老师 解答
2021-12-03 11:17
你好 ; 你无票收入都不做税费部分的吗
2021-12-03 11:28
老师,做税收入的,是我漏了
2021-12-03 11:32
你好; 是的。 那你就 红冲借应收账款 负数。 贷主营业务收入负数 ; 应交税费-应交增值税 负数 ; 在按开票做 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2021-12-03 11:13
meizi老师 解答
2021-12-03 11:17
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2021-12-03 11:28
meizi老师 解答
2021-12-03 11:32