送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-12-03 11:09

你好;  先做无票收入报税 ; 次月开票是  先红冲无票收入分录  在按实际在开票做账分录 

饼干飞呀 追问

2021-12-03 11:13

账务处理是 借:应收账款——营业收入1000  贷:主营业务收入。接下来具体的账务处理麻烦老师发我

meizi老师 解答

2021-12-03 11:17

你好 ;   你无票收入都不做税费部分的吗   

饼干飞呀 追问

2021-12-03 11:28

老师,做税收入的,是我漏了

meizi老师 解答

2021-12-03 11:32

你好; 是的。     那你就  红冲借应收账款    负数。 贷主营业务收入负数 ; 应交税费-应交增值税 负数 ;    在按开票做  借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税  

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