老师,你好,就是现在像零库存的情况,假如公司月初就销售就开出了发票,但是月中或者月末才收到供应商开具的进项票,这样做账的时候可不可以先做进项发票再做销项发票,这样影响结转吗?因为本来是先进货后销售的,这种怎么处理呀。
小鱼儿
于2021-12-05 19:28 发布 1522次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2021-12-05 19:37
同学您好,您实际是现有库存入库的,只是没有及时收到发票,您可以先库存正常入库,然后销售对应结转成本
相关问题讨论
你好
哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
你好,需要对应的,否则税局问起都不好解释的
2017-08-25 10:54:13
规格不一样的是一个东西吗老师的话可以,不是的不行
2019-06-28 15:15:38
这是四月份的对吗
按你上面的申报什么不用找你的税负是1.6%
2019-04-19 16:57:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小鱼儿 追问
2021-12-05 19:42
文老师 解答
2021-12-05 19:44