老师,我们公司3季度有一笔公转公的费用,但对方提供不了发票,现在马上年底了,我们应该怎么办呢?
过时的星星
于2021-12-07 09:26 发布 726次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-07 09:28
你好,你正常做账就可以的,没有发票,一直暂估着,发票到了再红冲。
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一般是不提前使用的
2019-11-26 16:36:13
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同学,你好
先把第一季度的费用红字冲销
然后按照正确的发票,重新做分录
2021-09-15 21:17:32
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你好,2020年12月25日开的发票,如果是之前遗漏入账,可以在2021年补入帐,需要通过以前年度损益调整科目核算,而不是计入2021年第一季度的费用核算
2021-03-25 15:51:28
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根据实际发生做借xx费用 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,发票回来没有差额贴后面,有就冲掉,借xx费用 负数 贷其他应付款 负数 按发票做
2020-04-02 15:23:28
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你好,你正常做账就可以的,没有发票,一直暂估着,发票到了再红冲。
2021-12-07 09:28:24
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