送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-07 17:13

借管理费用办公费贷,银行存款
抵扣借应交税费,应交增值税借管理费用负数。

…… 追问

2021-12-07 17:25

这个抵减的分录是低减的时候做还是报销了就可以做

郭老师 解答

2021-12-07 17:28

你好
需要抵扣才做的

…… 追问

2021-12-07 17:40

好的  好的  好的

郭老师 解答

2021-12-07 17:41

不用客气,工作愉快。

上传图片  
相关问题讨论
借管理费用、办公费贷、银行存款 需要抵扣时候,借应交税费、应交增值税,借管理费用负数。
2021-11-04 17:55:00
借管理费用办公费贷,银行存款 抵扣借应交税费,应交增值税借管理费用负数。
2021-12-07 17:13:30
借管理费用-办公费贷银存 抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用(负数)
2018-09-21 12:42:44
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-06-16 16:25:34
借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数
2019-01-07 16:23:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...