企业与研究院合作研发一项技术,专利权属于研究院,企业享有无偿使用权,发生费用如下:委托研发的费用20 企业投入实验用厂房花费20w 购买实验设备投入10w 领用相关材料10w (厂房和固定资产再3个月后实验结束完直接拆除)我做的处理如下: 借:研发支出 费用化支出 20w 贷:银行存款 20w 借:管理费用-研发费用20 贷:研发支出-费用化支出20 固定资产 材料 厂房计入了在建工程 借:在建工程 40 贷:银行存款40 由于使用时间很短,试用结束以后也没有相应价值 借:长期待摊费用 40 贷:在建工程 40 上述处理是否正确
业精于勤
于2021-12-08 09:34 发布 733次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-12-08 09:38
同学你好
这个可以的
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同学你好
这个可以的
2021-12-08 09:38:15
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你好!是的。账上这2个就是一致
2017-07-19 14:38:07
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1、借:银行存款 正数
借:研发支出——费用化支出 负数
2、借:管理费用 负数
贷:研发支出——费用化支出 负数
2020-07-17 09:26:53
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你们是自己研发就用得到这科目啊
2018-10-28 16:13:41
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您好,可以这样做的,二级科目没有具体的要求的
2019-06-23 17:07:39
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2021-12-08 09:42
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2021-12-08 09:49