老师,你看下我做的工程结算分录,这样是不是对的。开票时:借:应收账款**公司 666 贷:工程结算611.01 应交税费-应交增值税(销项税额)54.99 收到款项时借:银行存款 666 贷:应收账款-**公司 666
优雅的柚子
于2021-12-08 14:59 发布 500次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
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你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
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同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49
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预收开了发票?红冲左开发票的相反分录就可以
2019-02-22 17:43:07
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您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16
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