送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-02-15 10:19

我这样做分录是对的,不需要放进项税额转出科目是吗?销项负数发票也不能抵扣是不是?

小语 追问

2017-02-15 10:28

是同方向负数做分录是吗,不需要放入进项税额转出是吗?

袁老师 解答

2017-02-15 10:15

是放负方

袁老师 解答

2017-02-15 10:20

是的,不能抵扣

袁老师 解答

2017-02-15 10:31

是啊

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相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
你好,月末分录 借,应交税费——应增销5.34 借,应交税费——应增进转222.94 贷,应交税费——应增进222.94加上5.34 没有抵完的进项留在进项税额明细中,在下期继续抵扣。
2020-06-04 10:25:03
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
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