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微信用户
于2021-12-08 18:06 发布 955次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-12-08 18:07
你好,现在发工资了,账务处理是借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款银行存款等科目
微信用户 追问
2021-12-09 11:42
那要分管理 制造什么工资吗
邹老师 解答
2021-12-09 11:44
你好,发放工资的时候,不需要分计提工资的时候,才需要根据不同岗位进行细分
2021-12-09 11:46
计提工资是应付的时候分吗
2021-12-09 11:49
你好,计提工资的时候,分录是借:管理费用,制造费用等科目贷:应付职工薪酬——工资
2021-12-09 11:50
那我那个其他应收款要记在哪里
2021-12-09 11:54
你好,整个过程是这样计提工资的时候,借:管理费用,制造费用等科目,贷:应付职工薪酬——工资 预支的时候,借:其他应收款,贷:银行存款等科目发放工资的时候,借:应付职工薪酬—工资 ,贷:其他应收款,银行存款等科目
2021-12-09 11:55
第一步这样吗应付再分?
2021-12-09 11:57
你好,整个过程是这样计提工资的时候,借:管理费用,制造费用等科目,贷:应付职工薪酬——工资 预支的时候,借:其他应收款,贷:银行存款等科目发放工资的时候,借:应付职工薪酬—工资 ,贷:其他应收款,银行存款等科目 (是针对这个回复有什么疑问吗)
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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