送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-12-09 11:01

你好,用预收款冲减应收款的分录是
借:预收账款,贷:应收账款 

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-09 11:08

那月末结转分录怎么做

邹老师 解答

2021-12-09 11:09

你好,用预收款冲减应收款的分录是
借:预收账款,贷:应收账款 
不需要再做其他结转啊 

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-09 11:11

那我多余的预收账款需要挂在哪里的分录怎么做

坚强的水蜜桃 追问

2021-12-09 11:12

就是不需要退回给客户,等下次发货的时候在用

邹老师 解答

2021-12-09 11:13

你好,多余的预收账款需要挂在预收账款贷方,这个是一种状态,不需要针对这个再做什么分录啊 

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