建筑行业的承包商,拿到工程款时,做的会计分录是,借:银行存款 100 贷:应收账款100 开出发票时的分录: 借:应收账款100 贷:工程结算 91.74 应交税费-应交增值税(销项税额) 8.26 那工程结束时,拿到结算单是130时,那这笔分录该怎么做?
蕾蕾老师
于2021-12-10 09:29 发布 803次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
同学,你好
你具体是想问什么呢?
2021-04-30 13:15:49
预收开了发票?红冲左开发票的相反分录就可以
2019-02-22 17:43:07
您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16
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