送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-12-10 13:41

学员你好,销售给客户的价格是10500,是不是也按这个开票,小王是中间商,你们支付提成给他,你的销售差价165是怎么形成的

悠然老师01 解答

2021-12-10 13:42

10500-9400-935=165相当于你按照内销价确认,如果整个业务是我说的那样,账
 借:应收账款-A单位 10500
贷:主营业务收入 10500
银行存款 10500
贷:应收账款-A单位 10500
支付小王
借:销售费用935
贷:银行存款935

娜片星空 追问

2021-12-10 14:03

开票是按10500元  跟业务结算价是9400

娜片星空 追问

2021-12-10 14:04

我们实际的主营业务收入是9400元 销售差价怎么在账务处理体现

娜片星空 追问

2021-12-10 14:07

销售差价是开票的税点165元 要从业务员的返还款里扣除    开票价10500-内销价9400-开票税165=返还款935

悠然老师01 解答

2021-12-10 14:33

那你就按刚才我说的分录做就可以了

娜片星空 追问

2021-12-10 15:02

主营业务收入9400元  销售差价165没有体现出来

悠然老师01 解答

2021-12-10 15:09

差价只能算你的收入

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相关问题讨论
您好!可以直接做第一个。第二个是没有收到才先这样做的。
2016-11-15 14:36:44
先借:应收账款 贷:主营业务收入,再借:银行存款 贷:应收账款?
2019-05-15 14:11:09
你好,如果销售商品时做的分录是这个 借:银行存款,贷:主营业务收入 那收回款项就不需要做分录的
2020-01-06 09:51:08
你好,是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 第二笔分录是收款分录
2017-12-13 16:07:55
按第一种写分录处理,正常计销项税,再进行减免税
2017-08-07 09:24:45
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