- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2021-12-13 15:34
你好,分别开发票按收入确认,然后对冲应收和应付账款。
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借;银行存款 贷;预收账款
2015-11-25 16:25:56

借:无形资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,借:管理费用,贷:累计摊销
2022-10-29 20:45:07

同学你好
借库存商品
贷银行存款
借银行
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷库存商品
2021-12-03 11:31:14

同学你好
借原材料-化肥600
借原材料-农药300
借原材料-种子800
贷应付账款1700
2020-12-26 08:57:00

你好,借固定资产 贷应付账款 贷银行存款 以后分期付款:借应付账款 贷银行存款
2018-10-05 22:12:17
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