我们公司是2016.8月份成立的,当初做了一笔预付房东的办公室和员工宿舍租金,因为没有发票,我要怎么冲了这笔账呀,我可以把它做进管理费用,然后年未再调增吗?还是有其解决办法?
开心果
于2017-02-19 12:06 发布 695次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,(矿泉水,水果)是给到职工福利吗?
2020-07-08 15:52:17

你好,如果是外账,需要按规定取得发票核算的
2017-01-12 08:56:28

你好 借;预付账款 贷;其他应付款
付款这样做分录
取得发票 借;待摊费用 贷;预付账款
摊销 借;管理费用 贷;待摊费用
2018-06-27 11:41:30

记入办公费。
2017-05-10 14:08:35

要么找发票,要么按你说的办吧
2017-02-19 12:09:45
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