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胡乐
于2021-12-17 14:40 发布 727次浏览
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-17 14:41
同学,你好是最好不要跨年
胡乐 追问
2021-12-17 14:47
那个怎么做账呢,12月付11月报销的费用,总不能把上个月的费用做到12月份吧
小菲老师 解答
2021-12-17 14:53
同学,你好那你如果要做到11月份那你11月应该做借:费用贷:应付账款12月,付钱借:应付账款贷:银行存款
2021-12-17 14:56
好多是个人报销的单子呢
2021-12-17 15:05
同学,你好那就做到你拿到发票的当月
2021-12-17 15:25
我没有理解,做到我拿到发票的当月,那我就不明白了,那不就没有什么会计分期可谈
2021-12-17 15:29
同学,你好你能分清楚是当月费用的,就坐在当月,你不能分清楚的,就做到收到发票的月份
同学,你好实务上,有很多不可控的情况,我们尽可能的按照会计准则做
怎么我感觉这样的账都是错的呢,没有什么期间之分
2021-12-17 15:33
同学,你好期间一般都是以年度来区分的
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小菲老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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胡乐 追问
2021-12-17 14:47
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2021-12-17 15:29
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