送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-17 14:41

同学,你好
是最好不要跨年

胡乐 追问

2021-12-17 14:47

那个怎么做账呢,12月付11月报销的费用,总不能把上个月的费用做到12月份吧

小菲老师 解答

2021-12-17 14:53

同学,你好
那你如果要做到11月份
那你11月应该做
借:费用
贷:应付账款
12月,付钱
借:应付账款
贷:银行存款

胡乐 追问

2021-12-17 14:56

好多是个人报销的单子呢

小菲老师 解答

2021-12-17 15:05

同学,你好
那就做到你拿到发票的当月

胡乐 追问

2021-12-17 15:25

我没有理解,做到我拿到发票的当月,那我就不明白了,那不就没有什么会计分期可谈

小菲老师 解答

2021-12-17 15:29

同学,你好
你能分清楚是当月费用的,就坐在当月,你不能分清楚的,就做到收到发票的月份

小菲老师 解答

2021-12-17 15:29

同学,你好
实务上,有很多不可控的情况,我们尽可能的按照会计准则做

胡乐 追问

2021-12-17 15:29

怎么我感觉这样的账都是错的呢,没有什么期间之分

小菲老师 解答

2021-12-17 15:33

同学,你好
期间一般都是以年度来区分的

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