送心意

朴老师

职称会计师

2021-12-20 13:41

同学你好
借应付职工薪酬
贷银行存款
贷其他应付款

林雾 追问

2021-12-20 13:42

计提时全额计借:管理费用,贷:应付职工薪酬吗?

林雾 追问

2021-12-20 13:45

计提时:借管理费用1000,贷:应付职工薪酬1000;
发放时:借:应付职工薪酬1000,贷:银行存款500、社保公积金200、其他应付-押金300

朴老师 解答

2021-12-20 13:50

对的

先计提后做发放的

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相关问题讨论
你好!其他应付款—押金 科目下核算就可以。
2016-03-08 11:04:39
事实上员工不愿意从自己口袋掏押金,老板才从这里扣的,我账务应该如何处理
2016-03-08 18:43:58
备用金不能计入收入,个人记账为:借 银行存款 贷 其他应付款;缴纳押金 借 其他应收款 贷 银行存款
2014-09-25 14:30:21
你好这个借其他应收款,押金贷,银行存款。
2024-11-12 14:15:21
你好,借成本费用类46500 其他应收款-押金贷银行存款
2024-08-19 13:37:22
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