做合并的资产负债表,天津是总公司,北京是分公司,往来只有天津应收北京的85万,天津做在其他应收款85万,北京做在其他应付款里面,那我做合并时是不是在天津和北京总计数里面的其他应收款和其他应付款里面各减85万
小可爱
于2017-02-21 14:38 发布 801次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-02-21 14:44
那合并财务报表时资产负债表只需要将内部往来加减,其他科目不需要了吧。利润表的合并是不是只需要想加就可以了
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其他应收款期末数=其他应收款的借方余额%2B其他应付款的借方余额;其他应付款期末数=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款的贷方余额.
是负数可以,但是资产负债表需要调整到对应科目正数
2022-03-11 13:35:56
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你好,这个是借款的业务吗?你放到应收账款和应付账款里面。
2021-10-11 09:07:32
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分公司的加总公司的,其他应收5300,其他应付370,
2021-09-02 07:30:19
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您好,其他应收款等于其他应收款和其他应付款的借方余额,其他应付款等于其他应收款和其他应付款贷方余额。
2020-07-03 13:46:36
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你好,应该是在预付账款借方100
2020-07-02 22:02:31
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