送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-02-21 16:07

怎么冲销呢?

方老师 解答

2017-02-21 15:28

把计提的差额做冲销处理。

方老师 解答

2017-02-21 16:09

负数冲销,比如你计提时借管理费用 贷应付职工薪酬   现在冲销借管理费用-0.02 贷应付职工薪酬-0.02

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相关问题讨论
把计提的差额做冲销处理。
2017-02-21 15:28:37
比如1月只有应交200的税费。计提时候 借:税金及附加 200 贷:应交税费 200,缴纳时候借:应交税费600 贷:银行存款 600 。5月计提时候 借:税金及附加700 贷:应交税费 700 缴纳时候:应交税费 300 贷:银行存款300 。应交税费的计提和缴纳是平的,应交税费借贷相当的,就是正常的按照计提缴纳的实际来做凭证就可以的
2019-09-23 10:48:45
你好,这种情况是可以的。
2019-11-01 11:41:50
你好,审批了但是还没有支付,就暂时不需要做分录的
2020-03-31 09:01:13
借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2018-10-12 09:32:03
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