老师,银行手续费,每月有计提:借财务费用,贷银行存款。同时每月有利息收入:借财务费用负数,贷银行存款负数。账上财务费用-银行手续费有3300,财务费用-利息有3000,财务费用余额只有300。到了年底去银行开手续费发票专票3300,如何入账?
林雾
于2021-12-21 10:41 发布 1126次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-12-21 10:48
你好; 你们计提的金额与你发票一致吗? 你们 意思之前是含税暂估。现在有专票进来要体现进项税吗?
相关问题讨论
你是软件做账吗
是的话第二个借银存借财务费用负数
2019-07-14 00:43:11
你好 你结转损益 应该是财务费用结转到本年利润 最终财务费用借方是10 结转到本年利润是10就行了。 不需要你做利息收入和手续费之间的结转的。
2020-02-10 10:32:13
你好,这个分录是正确的
2018-11-08 10:17:02
你好,收到的是利息收入吗?
2019-12-17 11:21:10
你好; 你们计提的金额与你发票一致吗? 你们 意思之前是含税暂估。现在有专票进来要体现进项税吗?
2021-12-21 10:48:56
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