老师,社保计提时,只要计提公司承担的吗,还是公司与 问
计提公司承担的部分 个人承担的发放工资的时候再做其他应付款 答
老师,请问,公司银行贷款利息,银行开来的利息发票,应 问
这个借财务费用利息贷应付账款。 答
老师好 请问个问题 税务局让我们从19年开始补采 问
你好,这个需要按进项与销项的合计数 答
老师好,请问您研发费用支出中的年终奖,需要分摊到 问
同学,你好 直接放在12月份 答
请问,我们公司借款给另一家公司,需要约定利息吗,我 问
您好,一般是要的,你们要交增值税和企业所得税 答
企业销售产品时,以银行存款为购货方垫付包装费,运杂费,应借记什么科目
答: 借;应收账款 贷;银行存款
购入不需要安装的机器,一台买价4万元,增值税5200元,包装费1200元,运杂费900元,均已用银行存款支付。
答: 您好,这个是 借 固定资产 42100 应交税费 5200 贷 银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
资料:某工厂某年10月份发生下列经济业务:(1)购进1台设备,买价80 000元,运输费400元,包装费300元,所有款项均以银行存款支付,设备交付使用。(2)向大明工厂购进甲材料1 500千克,单价30元,计45 000元,增值税7200元;乙材料2 000千克,单价15元,计30 000元,增值税4800元,全部款项以银行存款支付。(3)用银行存款支付上述甲、乙材料的运杂费7 000元。(4)向宏天工厂购进丙材料3 000千克,单价25元,计75 000元,增值税12000元,款项尚未支付。(5)甲、乙、丙三种材料发生入库前的挑选整理费3 250元(按材料重量比例分摊),用现金支付。(6)本期购进的甲、乙、丙材料均已验收入库,现结转实际采购成本。按照实际计价成本来!!!!
答: 1.借,固定资产80700 贷,银行存款 80700