送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-22 08:41

借管理费用参保金贷其他应付款借其他应付款贷银行存款。

蔡菜 追问

2021-12-22 08:46

老师,残保金用的是其他应付款是吗?那工会经费,是计提:管理费用——工会经费 贷:应付职工薪酬——工会经费  缴纳的时候是 借:应付职工薪酬——工会经费  贷:银行存款

东老师 解答

2021-12-22 08:47

对,没错儿,就是这么写的。

蔡菜 追问

2021-12-22 08:52

老师,那我们没有工会,那这个缴纳的是税务局说的是工会筹备金,会计分录也是这个吗?因为没有工会?

东老师 解答

2021-12-22 08:52

对,有没有公会都是这么做的。

蔡菜 追问

2021-12-22 08:56

那老师,我们这个是只缴纳40%,剩余60%的这个应该怎么做,是放到实际收益里了吗?

东老师 解答

2021-12-22 08:57

你这个剩下的60%是什么意思呢。

蔡菜 追问

2021-12-22 08:58

因为这个税务要求的,按照工资总额的0.4缴纳哦,但是我想问一下,这个计提是全额的吗?然后做的是缴纳0.4,那剩余的0.6是怎么弄?还是计提的时候就是按照缴纳的计提?

东老师 解答

2021-12-22 09:01

这个计提的时候,你就按照这个比例缴纳。

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你好,工会经费通过应付职工薪酬核算 残保金通过其他应付款核算 计提借方不会通过工程施工核算的
2019-03-06 09:44:06
你好,你职工工资多少 你是不是建筑异地预缴的
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你好 工会经费=工资薪金*2% 残保金   应缴费额=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资
2018-12-06 09:40:16
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