- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-23 08:59
您好,那您挂账应付账款,
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你好,在10月份付款这样做分录就是了
借;预付账款,贷;银行存款 30万
这样做分录之后,预付账款期末余额就是0了
2019-11-20 15:29:31
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计入成本费用 冲减预付账款
2019-08-09 09:20:48
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借xxx费用/库存商品 贷预付账款就可以
2019-07-16 10:21:58
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您好
请问预付款的时候怎么写的分录
是购买商品还是接受劳务支付的
2020-05-04 09:52:57
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不能,你先把发票要过来,不然你没法税前扣除
2019-12-13 14:54:00
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2021-12-23 09:00
小林老师 解答
2021-12-23 09:01