送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-12-23 17:43

你好,需要把暂估入账的冲销,然后按无票购进库存处理 

彩虹 追问

2021-12-23 17:47

老师,他们答应1月份给我们发票,现在还要处理吗?

邹老师 解答

2021-12-23 17:48

你好,那就等到1月份的时候,做红冲暂估入账分录,然后根据发票做相应购进分录

彩虹 追问

2021-12-23 17:50

这样暂估跨年会引起预警吗?

邹老师 解答

2021-12-23 17:51

你好,这个是正常的操作,没有什么问题的 

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相关问题讨论
你好,需要把暂估入账的冲销,然后按无票购进库存处理 
2021-12-23 17:43:02
你好,这个的话没有固定比例的,暂估的也没有比例的,按照实际的数据就行了
2020-06-22 09:07:29
你好,没事的,这个月发票来,冲销上个月暂估入账的,再重新做账,然后结转成本
2019-10-20 18:02:42
这样不正规, 正确做法 :材料已到发票未到 要先暂估入库 发票到了再红冲暂估 按发票金额入库
2019-07-19 18:20:24
你好,不用的按不含税的来暂估就可以。
2021-12-31 11:15:48
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