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彩虹
于2021-12-23 17:42 发布 607次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-12-23 17:43
你好,需要把暂估入账的冲销,然后按无票购进库存处理
彩虹 追问
2021-12-23 17:47
老师,他们答应1月份给我们发票,现在还要处理吗?
邹老师 解答
2021-12-23 17:48
你好,那就等到1月份的时候,做红冲暂估入账分录,然后根据发票做相应购进分录
2021-12-23 17:50
这样暂估跨年会引起预警吗?
2021-12-23 17:51
你好,这个是正常的操作,没有什么问题的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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彩虹 追问
2021-12-23 17:47
邹老师 解答
2021-12-23 17:48
彩虹 追问
2021-12-23 17:50
邹老师 解答
2021-12-23 17:51