老师,以前4.5.6月进项票开票有误在12月都红冲了,金额比较大但是当即按正确的开出来了,4.5.6几个月已经认证又红冲了会不会让补税?这些肯定是要做进项税额转出的,但是开出来12月进项多认证些是不是不受影响?
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于2021-12-24 11:18 发布 479次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-24 11:20
你好,如果是专票的话,需要的你需要进项转出,然后重新开了再认证抵扣。
相关问题讨论

这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45

你好,红字发票转出
借:管理费用等 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项税转出
在增值税申报表的表二填写进项税转出
2024-04-11 15:30:29

几月份开的信息表
四月份的吗
2021-05-08 11:00:15

您好
纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;
进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05

进项税额转出可以结转到转出未交增值税,借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2021-06-23 16:21:23
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2021-12-24 11:22
郭老师 解答
2021-12-24 11:26