送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-12-28 16:19

你好!付款时怎么做的账务处理?

向前 追问

2021-12-28 16:36

附件是错的,开票品名:技术服务费,付款分录:
借:应付账款     350000  
        贷:银行存款         350000

耿老师 解答

2021-12-28 16:55

你好!现在借方计入费用就可以,贷方应付账款

向前 追问

2021-12-28 17:12

请问这些费用2021年汇算清缴时可以税前抵扣吗?

耿老师 解答

2021-12-28 17:32

你好!可以企业所得税前抵扣的

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