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向前
于2021-12-28 16:13 发布 586次浏览
耿老师
职称: 中级会计师
2021-12-28 16:19
你好!付款时怎么做的账务处理?
向前 追问
2021-12-28 16:36
附件是错的,开票品名:技术服务费,付款分录:借:应付账款 350000 贷:银行存款 350000
耿老师 解答
2021-12-28 16:55
你好!现在借方计入费用就可以,贷方应付账款
2021-12-28 17:12
请问这些费用2021年汇算清缴时可以税前抵扣吗?
2021-12-28 17:32
你好!可以企业所得税前抵扣的
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耿老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2021-12-28 16:36
耿老师 解答
2021-12-28 16:55
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