送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-12-28 16:19

你好!付款时怎么做的账务处理?

向前 追问

2021-12-28 16:36

附件是错的,开票品名:技术服务费,付款分录:
借:应付账款     350000  
        贷:银行存款         350000

耿老师 解答

2021-12-28 16:55

你好!现在借方计入费用就可以,贷方应付账款

向前 追问

2021-12-28 17:12

请问这些费用2021年汇算清缴时可以税前抵扣吗?

耿老师 解答

2021-12-28 17:32

你好!可以企业所得税前抵扣的

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相关问题讨论
您好,摘要根据服务费发票类型填写,比如XX报销什么
2019-06-20 17:11:32
你好,如果是据实发生的服务费,取得发票20万,这个是没有问题的
2020-05-14 10:20:33
您好,同学,摘要就写服务费就可以。
2019-12-19 17:53:08
你好!借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2019-07-12 15:14:35
你好!付款时怎么做的账务处理?
2021-12-28 16:19:56
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