送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-29 11:18

你好,当时付款的时候是由银行支付的嘛,那你的银行余额是不是也不一致?

种瓜得大瓜 追问

2021-12-29 11:32

余额是一致的,只是之前会计做账的时候没有录与应付款对应的存货或者费用,直接在付款时录入了应付 贷 银行存款

郭老师 解答

2021-12-29 11:33

借库存商品贷应付账款,那你的库存商品。

郭老师 解答

2021-12-29 11:33

你销售出去吗?做了销售分录吗?

种瓜得大瓜 追问

2021-12-29 11:53

之前会计漏记了库存商品,直接计入了应付账款。我这个月补记库存商品, 冲掉应付款就可以了吧?

郭老师 解答

2021-12-29 11:55

你好,可以的,可以这么做。

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相关问题讨论
你好,你把科目余额表上传看看。
2017-10-30 16:49:49
您好,如果其他应付款和应付账款可以不用支付的话,直接账务处理掉,计入营业外收入,计算缴纳企业所得税,将税额清理完毕后注销税务,税务注销完毕后注销工商登记即可
2020-06-07 14:14:46
您好,可以做调整的呢
2022-03-22 14:28:31
借:其他应付款 贷:应付账款,按余额结转
2020-03-17 10:07:06
你好,当时付款的时候是由银行支付的嘛,那你的银行余额是不是也不一致?
2021-12-29 11:18:50
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