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月半弯
于2021-12-29 14:46 发布 734次浏览
朴老师
职称: 会计师
2021-12-29 14:55
同学你好这个在明年原分录负数红冲然后按照收到的发票再做分录就行
月半弯 追问
2021-12-29 15:12
那样的话,差额利润就会变成明年1月份的了,而不是今年12月的了比如我出口鞋子10双1万元,成本当作10双是8000元,那我在2021.12月中产生了利润2000元2022年1月收到发票后成本是8500,那我这低估了的成本500元就会变成1月的成本了可是按所得税来讲,我2021.12月高估了成本500,应交所税额少算了500了
朴老师 解答
2021-12-29 15:20
同学你好对的这个只能在明年调整了
2021-12-29 16:22
税务允许这样调?~~
2021-12-29 16:34
同学你好你收到发票的时候调整就行了为啥不允许
2021-12-29 16:54
利润是上年利润啊哎,这样暂估商品种类很多,我确实觉得麻烦
2021-12-29 17:01
同学你好这个暂估是上年暂估的你今年收到发票调整跟去年没关系呀
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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