送心意

朴老师

职称会计师

2021-12-29 14:55

同学你好
这个在明年原分录负数红冲然后按照收到的发票再做分录就行

月半弯 追问

2021-12-29 15:12

那样的话,差额利润就会变成明年1月份的了,而不是今年12月的了
比如我出口鞋子10双1万元,成本当作10双是8000元,那我在2021.12月中产生了利润2000元
2022年1月收到发票后成本是8500,那我这低估了的成本500元就会变成1月的成本了
可是按所得税来讲,我2021.12月高估了成本500,应交所税额少算了500了

朴老师 解答

2021-12-29 15:20

同学你好
对的
这个只能在明年调整了

月半弯 追问

2021-12-29 16:22

税务允许这样调?~~

朴老师 解答

2021-12-29 16:34

同学你好
你收到发票的时候调整就行了
为啥不允许

月半弯 追问

2021-12-29 16:54

利润是上年利润啊
哎,这样暂估商品种类很多,我确实觉得麻烦

朴老师 解答

2021-12-29 17:01

同学你好
这个暂估是上年暂估的
你今年收到发票调整跟去年没关系呀

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