送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-30 16:13

您好,账上还是正常记账的

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您好,可以先计算出差额,看看多的那边是否有这个差额的单个的固定资产,如果没有的话,那要把固定资产明细账和固定资产系统中当月的固定资产卡片一个一个的对一下的。
2016-12-17 20:36:47
以前核对如果正确,可能是系统问题,建议咨询售后服务人员。
2019-04-22 09:46:45
你好!直接进项月末结账就可以
2016-09-10 15:33:46
前期调账调反了的分录,你直接红字冲销,然后再做相反的分录就可以了,或者直接做前期调反分录的相反分录
2019-04-28 11:14:13
你好 折旧后 你做 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 借营业外支出贷固定资产清理
2019-12-30 10:08:08
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