送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-31 12:01

你好,这里填写固定资产原值减去你账上折旧的金额减去计提的固定资产减值准备。

幸福的味道 追问

2021-12-31 12:25

老师,假如固定资产买的时候是原值200万,现在卖了180万,比如折旧3万。
借:固定资产清理197
       累计折旧  3
     贷:固定资产   200
没有别的费用产生,收钱时:
借:应收账款180
     贷:其他业务收入
           应交税费—销项税
借:其他业务成本200
     贷:固定资产清理197
             资产处置损益  3
是这样吗老师

郭老师 解答

2021-12-31 12:31

最后一个分录修改一下,借其他业务成本贷固定资产清理197。

幸福的味道 追问

2021-12-31 12:47

老师,可以没有减值准备吧

幸福的味道 追问

2021-12-31 12:49

您说结转成本时,其他业务成本197贷:固定资产清理197吗?中间有损失呢,不是处置损益吗

郭老师 解答

2021-12-31 12:55

好对的是的,不需要做处置损益啦。

幸福的味道 追问

2021-12-31 13:02

老师,固定资产结转的成本数不是200吗?为什么是197

郭老师 解答

2021-12-31 13:06

固定资产清理
看第一个
余额
结转他的

郭老师 解答

2021-12-31 13:06

成本大于收入不合理

幸福的味道 追问

2021-12-31 13:30

老师,是这样吗?

郭老师 解答

2021-12-31 13:35

你好
对的
是这么做的

幸福的味道 追问

2021-12-31 13:51

郭老师,可以没有固定资产减值准备对吧

郭老师 解答

2021-12-31 13:52

你好,可以的,这个可以没有的,你之前没有计提就不用管啦。

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