公司用的是金碟K3,1.是委外加工费已挂在应付帐款的借:库存商品 6708 贷:应付帐款 6708。2.委外入库是借:库存商品 贷:生产成本-委外生产加工费 6708。问题在期末生产成本-委外生产加工费应该从借方哪个科目转走合理?
4班~阳阳
于2021-12-31 16:52 发布 545次浏览
- 送心意
bullet 老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
2021-12-31 17:14
同学你好,一般是借:库存商品,贷:委外加工费 ,贷:委外加工物资,这两项加一起,合计是商品的,因为你委外加工,前提是把物料发出去代加工,所以还要有个材料费在里面,如果你期末有生产成本,也是一样要转到库存商品产成品里面去的;
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