你好老师,我们发生了一项非主营业务收入,我们作为中间方,银行存款收到了一笔钱25000,其中有10000块是要给回第三方的,分录要怎么写?借:银行存款25000贷:其他业务收入15000贷:预收账款10000可以吗?
漂亮的发夹
于2022-01-04 08:41 发布 465次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论

应付帐款(主营业务成本/其他应付款) 贷现金/银行存款,这笔分录是支付成本吗?
2021-02-26 17:34:15

你好
是的,调整分录是
借:其他业务收入
带:主营业务收入
2023-05-12 12:40:51

你好,你给对方开票是多少金额
2022-01-04 08:41:44

付款给供应商
2018-09-03 16:53:20

你好,理解是正确的啊
2020-03-26 12:38:56
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