老师您好,我是建筑公司,我们是按项目单独记账核算,我现在有个问题,项目转给老板的管理费都记在各项目账上,我们还有一个公司总账,所有花销都是老板垫付的,记在其他应付款-老板,现在其他应付款里挂的有点多,怎么处理呢
????微
于2022-01-04 13:43 发布 702次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-04 13:45
同学你好
不是老板欠公司的就没事
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同学你好
不是老板欠公司的就没事
2022-01-04 13:45:07
老师,现在我怎么能把这笔钱冲平呢
2019-01-16 09:51:58
什么意思呢,就是他现在不是先付款后收货的,而是先收货后付款的,但是是不是属于材料这方面的,所以是其他应付款
2017-07-27 11:10:43
你的意思我只计提,后期有钱发放再冲是吧
2020-05-16 21:53:03
那对方提供材料专票提供60%,劳务专票提供30%,这样行吗,开劳务专票抵扣也可以的吧
2019-05-08 11:26:29
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????微 追问
2022-01-04 13:58
????微 追问
2022-01-04 13:59
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2022-01-04 14:01