老师好,问下12月份暂估入库,没收到发票,然后结转成本,在1月份收到发票,红冲12月份的暂估凭证,要把发票粘贴在12月份暂估凭证后面吗?
爱雪
于2022-01-04 17:14 发布 1448次浏览
- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-04 17:15
你好,不需要把发票粘贴在12月份暂估凭证后面,1月收到发票时,把发票粘贴在1月正常收票入账的凭证后。
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你好,之前是多结转了成本还是少结转了?
2022-04-04 17:21:57
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同学您好,
您是要损益结转,还是自己转
2021-09-26 11:45:30
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你好。比如你销售一个产品
你销售出去收到的钱
做了收入
但是你这个产品有成本的
这个成本影响你的利润
收入减去成本才是你的毛利润
2021-09-19 10:26:26
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您好,能否把信息说全?
2021-08-01 22:25:43
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你好,你确认了收入,就可以结转成本。
2021-07-12 12:32:49
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