23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师,工程结算后,给甲方开的发票含工程质保金,后期 问
你好是的,正规的做法就是开红字冲减。 答
老师你好,公司是原铁矿矿山企业2012年到现在一直 问
长期待摊费用不能直接冲减收入。增值税方面,转卖副产矿产生纳税义务,应按规开票纳税。企业所得税方面,长期待摊费用需分期摊销,没成本发票但有其他合法凭证,部分成本或可扣除,可能需纳税调整。建议与对方协商要发票,完善凭证管理,咨询税务机关。 答
请问多家个体户需要每一个做汇算清缴后再填写C表 问
你好,做了汇算清缴B表,然后再去填写C表。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
以下是两种的处理方式: 通过期初余额调整 在财务软件期初余额中,把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万,在社保费用相关科目(如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”)期初余额增加 2 万。 通过会计分录调整 冲销错误分录:借:银行存款等(之前计入总经办费用时的贷方科目)20,000(金额用红字),贷:管理费用 - 总经办费用 20,000(金额用红字)。 记录正确分录:借:应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000,贷:银行存款 20,000。 答

你好,请问我是事业单位的,12月份没有分录处理,接下来要怎么年终结转
答: 那你直接把你本年盈余转到累计盈余。然后计提专用基金就可以啦。
事业单位,年末结转怎么做,最好给一下分录
答: 借:事业收入 上级补助收入 贷:事业结余 结转本月非财政、非专项资金支出, 借:事业结余 贷:事业支出——其他资金支出 其他支出 对附属单位补助支出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
机关事业单位收到员工充值的饭卡钱如何做分录?什么时候结转?结转的分录又如何做?
答: 您好,分录借;现金或者银行存款,贷;其他应付款-食堂。等给食堂付款时,借;其他应付款-食堂,贷;现金或者银行存款。

