送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-05 09:46

你好
借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借:银行存款80000%2B16000 贷:主营业务收入(80000%2B16000)/1.13 应交税费(80000%2B16000)/1.13*0.13
2023-12-27 15:51:00
你好 12.1日,向银行借入期限为6个月,金额为1500000元的借款,款已收到,存入银行 借:银行存款,贷:短期借款 12.2日,向武汉三环电线有限公司购买电线500卷,单价210元,曾值税率13%;向齐天塑料有限公司购买塑料400千克。单价520元,增值税率13%,电线和塑料均已入库,贷款暂未支付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 12.3日,向汉西贸易有限公司销售顶灯500箱,单价1588元,增值税率13%;向东华贸易有限公司销售台灯400件,单价955元,增值税率13%,货款尚未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-12-27 14:16:49
你好  借原材料  甲 20*10000  不含税的  乙20*500 进项 贷应付账款  
2022-12-02 10:34:43
您好 会计分录如下 借:原材料-甲10000 -乙8000 应交税费-应交增值税(进项税)2340 贷:应付账款20340
2022-11-02 15:19:29
1借应收账款203400 贷主营业务收入180000 应交税费应交增值税销项税23400
2022-04-07 17:51:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...