送心意

美橙老师

职称中级会计师

2022-01-06 16:22

公司承担运费入销售费用,最终由购买方承担入其他应收款

  追问

2022-01-06 16:24

不属于产品成本里吗?想了解一下原因。如果日常要归类到货款,报销之类的,运费属于哪一类呀

  追问

2022-01-06 16:27

是购进货物运费计入成本,销售货物运费计入销售费用-运费是吗

美橙老师 解答

2022-01-06 16:40

是的,购进货物发生的运费计入成本。销售货物运费计入销售费用

  追问

2022-01-06 16:44

购进货物运费,销售货物运费填写是填写费用报销单吗

美橙老师 解答

2022-01-06 16:45

如果先行垫付了费用,报销时需要填写报销单

  追问

2022-01-06 16:47

那如果不是垫付填写什么单子

  追问

2022-01-06 16:53

公司要分类哪些属于货款哪些属于报销,我现在不知道这个销售运费我怎么分类,不是垫付

美橙老师 解答

2022-01-06 16:53

不要填写什么单子,产生的运费凭发票入账就可以了

  追问

2022-01-06 16:54

公司是这样的,货物销售运费要写付款申请单,之后公司转账

美橙老师 解答

2022-01-06 16:57

恩,那根据公司的规定来填单就可以了。填写付款申请单,写明支付的运费金额,公司将款项找到你的账上,拿到发票后,填写费用报销单,回来核销。

  追问

2022-01-06 17:02

您看我的理解是否正确,先填写付款申请单把款借出去,之后增值税票给到财务,申请人还要填写费用报销单,把费用报销单和运费增值税票粘贴到一起,那之前填写的付款申请单如何处理?是还给申请人还是归档存放

  追问

2022-01-06 17:03

那这个还是属于报销是吗

美橙老师 解答

2022-01-06 17:03

你的理解是正确的,付款申请单需要归档存放

美橙老师 解答

2022-01-06 17:05

属于核销,如何请款金额小于实际金额,单位需要对你垫付的部分报销,如果金额一样就叫核销

  追问

2022-01-06 17:07

请款金额小于实际金额,单位需要对你垫付的部分报销,那最终费用报销单上的金额是原来付款申请单上的金额+垫付的金额

  追问

2022-01-06 17:12

之前的付款申请单还是原来不用有任何增加更改,直接从费用报销单上增加你垫付的钱

美橙老师 解答

2022-01-06 17:17

看单位怎么设计的报销单,可以填总的金额,在上面注明核销前面的请款金额另报销尾款多少金额

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相关问题讨论
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
同学你好 预收到钱了吗
2023-01-11 11:23:20
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