送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-01-06 17:09

开票那里按开票数据申报,未开票收入负数申报

蒲公英 追问

2022-01-06 17:15

老师没明白

辜老师 解答

2022-01-06 17:17

把你11月的增值税申报表截图一下

蒲公英 追问

2022-01-06 18:24

老师现在截图不了,可以再解释一下吗

辜老师 解答

2022-01-07 11:20

你11月作为未开票收入,那一列是不是按收入申报了增值税,你现在开票,开票会在另一列里面填列的,未开票收入那一列负数申报,是不是相当于这个收入为0申报的增值税

蒲公英 追问

2022-01-07 11:50

老师你意思是11月份无票收入,在12月份申报增值税时以负数申报,是这样吗

辜老师 解答

2022-01-07 12:04

是的,你的理解是对的

蒲公英 追问

2022-01-07 15:06

好的谢谢老师

辜老师 解答

2022-01-07 15:27

好的,客气,帮到你就好             

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是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25
你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
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