老师好,想问下11月份申报增值税时报了无票收入,12月份给客户开了发票,(发票是补11月份的那办法无票收入),这样的话我12月份申报增值税时怎么申报,谢谢老师
蒲公英
于2022-01-06 17:07 发布 391次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-01-06 17:09
开票那里按开票数据申报,未开票收入负数申报
相关问题讨论
是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25
你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
你好,填写在当月的收入栏次,比如未达起征点或免税销售额,或第一行
2017-01-05 10:09:21
您好 普通发票收入也需要填写
2018-12-04 16:33:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
蒲公英 追问
2022-01-06 17:15
辜老师 解答
2022-01-06 17:17
蒲公英 追问
2022-01-06 18:24
辜老师 解答
2022-01-07 11:20
蒲公英 追问
2022-01-07 11:50
辜老师 解答
2022-01-07 12:04
蒲公英 追问
2022-01-07 15:06
辜老师 解答
2022-01-07 15:27