- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-01-07 15:50
你好 ; 结转下即可
购进:借库存商品 进项税 贷银行存款 销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,结转分录没有问题,对的。
2019-04-08 17:58:00
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
由于月末仍然是形成期末留底税额的情形,是不需要做上面的分录的。
2019-10-09 10:55:56
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