送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-01-07 23:02

你好,您发票是22年,1月吧,开一年发票么,

maize老师 解答

2022-01-07 23:04

按月做借管理费用,贷应付账款暂估款,发票回来有差额负数冲掉,借管理费用,负数,贷应付账款暂估款,负数按发票做一年话借待摊费用,贷预付账款房租,你按月摊销做借管理费用,贷待摊费用,

快乐的康乃馨 追问

2022-01-08 15:47

谢谢老师!还有个问题,象2021年12月的电费是在2022年1月开的,金额我知道了是价税合计8266,其中金领是7315.04进项950.96那12月怎么入账票1月来了又如入账?

maize老师 解答

2022-01-08 20:03

12月做借管理费用电费,7315.04贷应付账款—暂估款,7315.04

maize老师 解答

2022-01-08 20:04

1月做借进项税额,贷应付账款电费,

maize老师 解答

2022-01-08 20:05

贷应付账款—暂估款,—7315.04,贷应付账款—电力公司7315.04

maize老师 解答

2022-01-08 20:06

1月做借进项税额,贷应付账款—电力公司,

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