送心意

Yilia 陈老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-01-08 00:53

同学您好
你说的这两种算法出现尾差是正常的,用价税合计倒算不含税金额和税额与分别加总计算出来的不含税金额和税额可能出现小数点差异,实务中我们入账以及核对都是以开票系统中发票金额为准去加总。

慧琳 追问

2022-01-08 09:04

谢谢老师,这个没有任何办法避免是吗

Yilia 陈老师 解答

2022-01-08 09:08

是的,没有办法避免,举个例子,100/1.13+200/1.13和直接用300/1.13算出来的结果很可能就有小数点差异,这个取决于要不要用round或者它怎么用,都有影响

慧琳 追问

2022-01-08 09:22

谢谢老师
对了 如果我们这个月付了工地上分包出去的水电工程,但对方没给开票,做暂估的具体分录是什么
还有 如果如果不是分包的,支付了材料款但也没收到发票,暂估的具体分录又是什么,谢谢。

Yilia 陈老师 解答

2022-01-08 09:35

你可以先做暂估凭证 借:库存商品/在建工程 贷: 应付账款-暂估 
等到发票到了把暂估凭证原路冲回,再按发票做入库凭证 借: 库存商品 进项税额(如有) 贷:应付账款-货款
思路都是这样,具体分包你们可以做在建工程,如果是采购材料可以做库存商品。
应付账款可以下设暂估、货款、工程这些明细来区分不同场景。

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