送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-08 15:05

你好
借:管理费用 (差额) ,
应交税费—应交增值税(进项税额)20.66,
  贷:银行存款等科目 2950
 

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借:差旅费6975.66 进项税144.34 库存现金20 管理费用出差补助1260 贷:其他应收款8400
2024-03-21 17:00:06
您好,请问有什么可以帮助到您?
2023-11-24 17:14:56
您好,借:银行 20 差旅费 8380 -(144.34%2B4310/1.09*9%) 进项税 144.34%2B4310/1.09*9% 贷:其他应收款 8400
2023-10-05 23:10:08
借 差旅费 11882.8(5210%2B3632.8%2B1240%2B1800)      应交税费--应交增值税进项税 217.2(应该不是217.92,不然等式不会平)     贷 其他应收款 12000(题目说超支,说明之前有借备用金出差)          库存现金 100(超支100元用现金支付)
2023-07-11 22:05:05
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-08 19:48:16
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