老师好,又一笔往来开始做的时候是:银行存款:24940000贷:其他应付款:24940000其中这次款扣了购买的业务委托书工本手续费29.5元,分录做成:借财务费用~手续费29.5贷:贷银行存款:29.5 转回去时:借其他应付款:24939970.5 贷:银行存款:24939970.5 本来要退回24940000元,中间差的29.5不用给他了,分录是不是这样写:借其他应付款29.5 贷:财务费用~手续费29.5冲减其他应付款的差额
陈爱娟
于2022-01-09 14:59 发布 1007次浏览
- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
2022-01-09 15:03
同学,你好
这样处理是可以的
我个人认为这29.5是对方送你的
借其他应付款29.5
贷营业外收入29.5
相关问题讨论
您好,调整分录。借以前年度损益调整,借其他应付款(红字)
2021-09-07 18:11:39
你好,实际工作中一般是按月计提费用的。
2020-07-26 20:21:54
你好,财务费用手续费里面就可以了。
2022-08-23 15:36:50
是的,是这样账务处理的
2021-11-25 17:05:45
你好,是的,是这样处理的
2021-04-01 15:17:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
陈爱娟 追问
2022-01-09 15:04
陈爱娟 追问
2022-01-09 15:04
陈爱娟 追问
2022-01-09 15:05
文静老师 解答
2022-01-09 15:12
陈爱娟 追问
2022-01-09 15:45
文静老师 解答
2022-01-09 16:09