送心意

朴老师

职称会计师

2022-01-10 09:49

同学你好
你可以21年先暂估
然后收到发票的时候冲减暂估的

千叶凉萍 追问

2022-01-10 10:19

怎么账务处理呢 收到发票前和收到呢

千叶凉萍 追问

2022-01-10 10:21

收到发票前后的分别账务处理是?

朴老师 解答

2022-01-10 10:28

同学你好
借费用科目
贷应付账款暂估
然后原分录负数红冲这个
再做蓝字发票的分录

千叶凉萍 追问

2022-01-10 10:53

再21年对应的货款支付了70%左右 ,那暂估是按照70%进行暂估还是?

朴老师 解答

2022-01-10 10:57

同学你好
直接按照实际金额暂估

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